Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
V20190007 STAVOKOV s.r.o. P.O.BOX 50 STAVOKOV s.r.o.- Práce na odvodnení parkoviska na ulici L. Novomeského 10.06.2019 06.06.2019 10.475,38 EUR PP STAVOKOV s.r.o.- Práce na odvodnení parkoviska na ulici L. Novomeského
2019004 XACT s.r.o. Vystúpenie umelca Pavol Hamel a Mašková Tereza a Band na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 01. júna 2019 24.06.2019 01.06.2019 6.960,00 EUR PP Vystúpenie umelca Pavol Hamel a Mašková Tereza a Band na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 01. júna 2019
2019005 XACT s.r.o. Vystúpenie umelca Michaela Kršková a Lukáš Adamec na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31. mája 2019 24.06.2019 31.05.2019 5.832,00 EUR PP Vystúpenie umelca Michaela Kršková a Lukáš Adamec na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31. mája 2019
191004 Umelecká agentúra O.W. - MUSIC, s.r.o. Vystúpenie umelcov 30.05.2019 na podujatí "Kaviareň pod vežou". 24.06.2019 30.05.2019 3.200,00 EUR PP Vystúpenie umelcov 30.05.2019 na podujatí "Kaviareň pod vežou".
F141900071 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 10.06.2019 29.05.2019 687,48 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
6824331088 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2019 do 20.04.2020 10.06.2019 29.05.2019 1.338,59 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2019 do 20.04.2020
6824331010 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2019 do 20.04.2020 10.06.2019 29.05.2019 1.129,68 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2019 do 20.04.2020
5510336507 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2019 10.06.2019 29.05.2019 323,11 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2019
139184483 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Trhovisko/ 10.06.2019 29.05.2019 52,00 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Trhovisko/
139184484 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 10.06.2019 29.05.2019 52,00 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
1173277861 Martinus, s.r.o. Martinus, s.r.o. - Tréningový denník-15ks "Férova nadácia O2" 24.06.2019 28.05.2019 98,55 EUR dobierkou Martinus, s.r.o. - Tréningový denník-15ks "Férova nadácia O2"
SI-LIC-2019-200-000189 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.06.2019 do 03.09.2019 24.06.2019 28.05.2019 1.007,20 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.06.2019 do 03.09.2019
2019019 ALINEA s.r.o. Prenájom maskotov-1ks 10.06.2019 28.05.2019 279,06 EUR PP Prenájom maskotov-1ks
2190500193 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daddy Cool (16.05.2019 a 19.05.2019) 10.06.2019 28.05.2019 51,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daddy Cool (16.05.2019 a 19.05.2019)
5090505011 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 10.06.2019 28.05.2019 97,99 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FVS-2019-110-000091 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2019-30.04.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. 10.06.2019 28.05.2019 248,58 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2019-30.04.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod.
FVT-2019-120-000097 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2019 10.06.2019 28.05.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2019
2018021 Danka Kohútová Občerstvenie na podujatie "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 10.06.2019 28.05.2019 200,00 EUR PP Občerstvenie na podujatie "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019
190304 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/ 10.06.2019 28.05.2019 761,15 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/
Fa20190149 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 10.06.2019 28.05.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
FVT-2019-790-000199 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ 10.06.2019 28.05.2019 506,08 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/
FVT-2019-790-000198 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-tvárnica svahová Selma mini sivá-60ks. 10.06.2019 28.05.2019 121,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-tvárnica svahová Selma mini sivá-60ks.
905050 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (17.05.2019) 10.06.2019 28.05.2019 37,63 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (17.05.2019)
10190257 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 125-1ks. 10.06.2019 28.05.2019 33,61 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 125-1ks.
2019/5.13 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie akcie"Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 10.06.2019 28.05.2019 300,00 EUR PP Ozvučenie akcie"Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019
3/19 Lucia Grisniková Materiál - Zákazkové Krajčírstvo Lucia- Plachta na hlavné pódium-1ks. 10.06.2019 28.05.2019 520,00 EUR PP Materiál - Zákazkové Krajčírstvo Lucia- Plachta na hlavné pódium-1ks.
1011927464 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za máj 2019 10.06.2019 28.05.2019 4.567,20 EUR PP Elektrina - za máj 2019
1011927465 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za máj 2019 10.06.2019 28.05.2019 4.820,84 EUR PP Elektrina - za máj 2019
1051913919 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2019 10.06.2019 28.05.2019 78,74 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2019
8680162096 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 10.06.2019 28.05.2019 52,37 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
20190024 Pavol Kubaliak, REVEL- servis Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:El. inštalácia prev. budovy futbalový štadión starý a El. inštalácia plynovej kotolne,futbalový štadión 10.06.2019 28.05.2019 135,00 EUR PP Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:El. inštalácia prev. budovy futbalový štadión starý a El. inštalácia plynovej kotolne,futbalový štadión
19601744 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.05.2019-15.05.2019 10.06.2019 28.05.2019 3.771,13 EUR PP PHM - Petroltrans -01.05.2019-15.05.2019
201909 Pyrotechna s. r. o. Ohňostroj Dni mesta Brezna 01.06.2019 10.06.2019 28.05.2019 1.200,00 EUR PP Ohňostroj Dni mesta Brezna 01.06.2019
2019011 RVA Zvolen n.o. Legislatívno-informačný seminár - Povoľovanie výrubu drevín dňa 03.06.2019 - 1 osoba 10.06.2019 28.05.2019 45,00 EUR PP Legislatívno-informačný seminár - Povoľovanie výrubu drevín dňa 03.06.2019 - 1 osoba
2019185 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2019 10.06.2019 28.05.2019 2.023,62 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2019
8414656833 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 10.06.2019 28.05.2019 2.805,34 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
8677577087 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 10.06.2019 28.05.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8677577410 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 10.06.2019 28.05.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
2191112349 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.02.2019 do 17.05.2019 10.06.2019 28.05.2019 2,40 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.02.2019 do 17.05.2019
1916502954 TUV SUD Slovakia s.r.o. Opakovaná úradná skúška el. mostového žeriavu 3,2t, dielňa TS. 10.06.2019 28.05.2019 213,60 EUR PP Opakovaná úradná skúška el. mostového žeriavu 3,2t, dielňa TS.
10190235 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 10.06.2019 28.05.2019 323,85 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20190692 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. 10.06.2019 28.05.2019 23,78 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg.
1902000127 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2019 10.06.2019 28.05.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2019
5090505010 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 10.06.2019 28.05.2019 78,23 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
064 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia-1x, 2x číslovanie 1-5000- 5000ks. 10.06.2019 24.05.2019 127,50 EUR PP WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia-1x, 2x číslovanie 1-5000- 5000ks.
2190500123 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Beach Bum (11.05.2019) 10.06.2019 24.05.2019 16,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Beach Bum (11.05.2019)
9532107002 GARFIELD FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (01.05.2019) 10.06.2019 24.05.2019 71,45 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (01.05.2019)
905021 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (05.05.2019) 10.06.2019 24.05.2019 19,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (05.05.2019)
2019136 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2019, Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2019, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac apríl 2019 10.06.2019 24.05.2019 894,00 EUR PP Zimný štadión: Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2019, Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2019, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac apríl 2019
7867789955 JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka Súdny poplatok - k pohľadávke OPA-2018-301-000026 - Lukáš Daško 10.06.2019 24.05.2019 16,50 EUR PP Súdny poplatok - k pohľadávke OPA-2018-301-000026 - Lukáš Daško
2019050066 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (08.05.2019) 10.06.2019 24.05.2019 49,69 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (08.05.2019)
2019050117 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (12.05.2019) 10.06.2019 24.05.2019 85,85 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (12.05.2019)
11052019 Marek Poliak Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Míľa pre mamu - dňa 11.05.2019 od 16:00 hod na nám.gen.M.R.Š. 10.06.2019 24.05.2019 200,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Míľa pre mamu - dňa 11.05.2019 od 16:00 hod na nám.gen.M.R.Š.
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2019 10.06.2019 24.05.2019 36,03 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2019
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2019 10.06.2019 24.05.2019 360,36 EUR PP- uhradené 24.05.2019 ....180,18 EUR

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2019

1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2019 10.06.2019 24.05.2019 2.162,16 EUR PP- uhradené 24.05.2019 ....1 081,08 EUR

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2019

1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2019 10.06.2019 24.05.2019 352,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2019
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2019 10.06.2019 24.05.2019 72,07 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2019
86092068 Poradca s.r.o. Poradca 2019 - 13 čísel mesačníka + prílohy (Zákony 2019, Daňové a nedaňové výdavky 2019).... 27.12.2018 24.05.2019 65,80 EUR PP, - uhradené 23.11.2018 - 32,90 EUR; 24.05.2019 - 32,90 EUR

Poradca 2019 - 13 čísel mesačníka + prílohy (Zákony 2019, Daňové a nedaňové výdavky 2019)....

2019660 Mgr. Jana Kabátová Prenájom maskotov-2ks. 10.06.2019 24.05.2019 69,00 EUR PP Prenájom maskotov-2ks.
16052019 Mgr. Milada Kamenská Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - aktívny celodenný workshop - dňa 18.05.2019 od 10:00 - 16:00 hod v M-klube a exteriéry 10.06.2019 24.05.2019 60,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - aktívny celodenný workshop - dňa 18.05.2019 od 10:00 - 16:00 hod v M-klube a exteriéry
17042019 Mgr. Milada Kamenská Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - Abeceda bylinkára - dňa 17.04.2019 od 19:00 hod. v M-klube 10.06.2019 24.05.2019 30,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - Abeceda bylinkára - dňa 17.04.2019 od 19:00 hod. v M-klube
17052019 Miloš Lányi Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny MIKI RURKA BAND - dňa 17.05.2019 o19:00 hod na nám.gen.M.R.Š. 10.06.2019 24.05.2019 250,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny MIKI RURKA BAND - dňa 17.05.2019 o19:00 hod na nám.gen.M.R.Š.
ZF401901434 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS 10.06.2019 24.05.2019 330,94 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS
2019020 Peter Gernic - Zváračská škola Certifikát-Osvedčenie o skúške zvárača-periodické preskúšanie - Balog Zoltán 10.06.2019 24.05.2019 200,00 EUR PP Certifikát-Osvedčenie o skúške zvárača-periodické preskúšanie - Balog Zoltán
JA19/05179 PRODUKT GROUP s.r.o. Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-50ks. 10.06.2019 24.05.2019 214,39 EUR dobierkou Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-50ks.
8232272749 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2019 10.06.2019 24.05.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2019
8232309016 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 10.06.2019 24.05.2019 0,04 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
6190264904 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2019 do 31.05.2019 10.06.2019 24.05.2019 18,50 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2019 do 31.05.2019
2191113651 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. 10.06.2019 24.05.2019 260,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.
2191097975 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019 10.06.2019 24.05.2019 232,48 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019
2191097974 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019 10.06.2019 24.05.2019 671,73 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019
2191097036 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2019 do 30.04.2019 10.06.2019 24.05.2019 248,57 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2019 do 30.04.2019
1911160630 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 10.06.2019 24.05.2019 2.675,13 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
1911160631 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 10.06.2019 24.05.2019 5.067,10 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
1923160335 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2019 10.06.2019 24.05.2019 133,56 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2019
6611912394 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. 10.06.2019 22.05.2019 13,90 EUR Platba mobilom Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.
000634966 GymBeam s.r.o. Materiál - Gym Beam s.r.o.- Proteín 100% Whey Gold Standard-6ks.,BCAA Xtra drink 250ml-60ks.,BCAA Energy drink 250ml-3ks.,Posilňovacia guma Cross Band Level 2-6ks- Street Workout Brezno - "Férová Nadácia" 10.06.2019 20.05.2019 206,10 EUR hotovosť Materiál - Gym Beam s.r.o.- Proteín 100% Whey Gold Standard-6ks.,BCAA Xtra drink 250ml-60ks.,BCAA Energy drink 250ml-3ks.,Posilňovacia guma Cross Band Level 2-6ks- Street Workout Brezno - "Férová Nadácia"
9192348202 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 10.06.2019 20.05.2019 792,08 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019
FV-19154/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2019 21.05.2019 17.05.2019 316,68 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2019
201900308 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy M.R.Š.3, ostatné strediská, OTE/ 21.05.2019 17.05.2019 461,32 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy M.R.Š.3, ostatné strediská, OTE/
19027 ROCK WORKS s.r.o. Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 163,600 t./vjazd Rohozná/ 21.05.2019 17.05.2019 1.372,27 EUR PP Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 163,600 t./vjazd Rohozná/
61920469 Hydrex, s.r.o. Oprava stroja CASE 695ST 21.05.2019 16.05.2019 735,69 EUR hotovosť Oprava stroja CASE 695ST
2190460629 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 04/2019 21.05.2019 16.05.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 04/2019
1020190229 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 04/2019 21.05.2019 16.05.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 04/2019
1020190230 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 21.05.2019 16.05.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190231 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 21.05.2019 16.05.2019 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019
201900307 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie 21.05.2019 16.05.2019 252,04 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie
2191093582 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.01.2019 do 23.04.2019 21.05.2019 16.05.2019 965,97 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.01.2019 do 23.04.2019
2191095846 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2019 do 26.04.2019 21.05.2019 16.05.2019 2.521,54 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2019 do 26.04.2019
2019009 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks. 21.05.2019 16.05.2019 39,42 EUR PP Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.
19041084 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Oni a Silvio (25.04.2019) a Trabantem tam a zase zpátky (18.04.2019) 21.05.2019 15.05.2019 231,67 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Oni a Silvio (25.04.2019) a Trabantem tam a zase zpátky (18.04.2019)
2190500103 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (04.05.2019) a Beach Bum (08.05.2019) 21.05.2019 15.05.2019 148,48 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (04.05.2019) a Beach Bum (08.05.2019)
FV-17577/2019 Commander Sevices s.r.o. Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá 21.05.2019 15.05.2019 342,00 EUR PP Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá
1904027 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Modlitba (21.04.2019) a Je mi fajn, s.r.o. (07.04.2019) 21.05.2019 15.05.2019 37,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Modlitba (21.04.2019) a Je mi fajn, s.r.o. (07.04.2019)
1904234 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (27.04.2019) 21.05.2019 15.05.2019 109,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (27.04.2019)
FA190069 Hlaváčik Marek-kominárske služby Pravidelná kontrola komínových telies, dymovodov na základe vyhlášky MV.SR.401/2007 Zb.z.-TS centrálna kotolňa, TS futbalový štadión, TS krytá plaváreň 21.05.2019 15.05.2019 368,98 EUR PP Pravidelná kontrola komínových telies, dymovodov na základe vyhlášky MV.SR.401/2007 Zb.z.-TS centrálna kotolňa, TS futbalový štadión, TS krytá plaváreň
201900370 K.R.T.BREZNO s.r.o. Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba R 400 30x30- 30,960m2., Dlažba A 100 7mm gres 30x30-15,030m2 /oprava budovy- M.R.Š. 3/ 21.05.2019 15.05.2019 273,64 EUR PP Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba R 400 30x30- 30,960m2., Dlažba A 100 7mm gres 30x30-15,030m2 /oprava budovy- M.R.Š. 3/
1020190257 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019 21.05.2019 15.05.2019 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019
1020190227 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 21.05.2019 15.05.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020190228 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 21.05.2019 15.05.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1910303 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2019 21.05.2019 15.05.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2019
1910310 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2019 21.05.2019 15.05.2019 14,40 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2019
20190020 Pavol Kubaliak, REVEL- servis Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany- Futbalový štadión-1ks. 21.05.2019 15.05.2019 100,00 EUR PP Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany- Futbalový štadión-1ks.
19601508 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.04.2019-30.04.2019 21.05.2019 15.05.2019 4.114,74 EUR PP PHM - Petroltrans -16.04.2019-30.04.2019
11901487 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (04.05.2019 a 02.05.2019) 21.05.2019 15.05.2019 557,14 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (04.05.2019 a 02.05.2019)
11901462 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (03.05.2019) 21.05.2019 15.05.2019 416,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (03.05.2019)
2191095726 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 01.02.2019 do 26.04.2019 21.05.2019 15.05.2019 85,06 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 01.02.2019 do 26.04.2019
2191093724 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.01.2019 do 24.04.2019 21.05.2019 15.05.2019 378,00 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.01.2019 do 24.04.2019
2191093577 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 01.02.2019 do 23.04.2019 21.05.2019 15.05.2019 3,60 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 01.02.2019 do 23.04.2019
2191094652 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Tržnica - od 31.01.2019 do 25.04.2019 21.05.2019 15.05.2019 6,01 EUR PP Vodné - Tržnica - od 31.01.2019 do 25.04.2019
2191095725 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 22.01.2019 do 26.04.2019 21.05.2019 15.05.2019 26,42 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 22.01.2019 do 26.04.2019
9920190366 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 21.05.2019 14.05.2019 46,28 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
4819000005 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 21.05.2019 14.05.2019 111,40 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
11052019 Beáta Andrašovanová - Dubasová Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - spev: Míľa pre mamu 2019, dňa 11.5.2019 21.05.2019 14.05.2019 1.200,00 EUR PP Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - spev: Míľa pre mamu 2019, dňa 11.5.2019
2190400074 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Bozk (11.04.2019 a 13.04.2019) 21.05.2019 14.05.2019 483,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Bozk (11.04.2019 a 13.04.2019)
2190500007 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (01.05.2019) 21.05.2019 14.05.2019 91,73 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (01.05.2019)
FV1916103768 CAMEA SK, s. r. o. Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP Q2612A 12A-2ks., Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN-2220-1ks., Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks. 21.05.2019 14.05.2019 239,42 EUR PP Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP Q2612A 12A-2ks., Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN-2220-1ks., Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks.
5098000591 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 21.05.2019 14.05.2019 184,08 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
2018019 Danka Kohútová Občerstvenie na nohejbalový turnaj dňa 20.4.2019. 21.05.2019 14.05.2019 150,00 EUR PP Občerstvenie na nohejbalový turnaj dňa 20.4.2019.
1904150763 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2019 21.05.2019 14.05.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2019
190251 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 21.05.2019 14.05.2019 400,21 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
FV2019031 ELEKON, s.r.o. Oprava hodinového stroja-4 hod., Náhradný diel-elektronická doska-1ks., Cestovné náklady-90km. 21.05.2019 14.05.2019 236,55 EUR PP Oprava hodinového stroja-4 hod., Náhradný diel-elektronická doska-1ks., Cestovné náklady-90km.
VFE19164 Eurováhy, s.r.o. Servisná prehliadka mostovej váhy do 50 t 21.05.2019 14.05.2019 648,00 EUR PP Servisná prehliadka mostovej váhy do 50 t
1904146 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (21.04.2019) 21.05.2019 14.05.2019 11,76 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (21.04.2019)
1904043 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hellboy (12.04.2019) 21.05.2019 14.05.2019 54,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hellboy (12.04.2019)
904119 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (24.04.2019) 21.05.2019 14.05.2019 40,87 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (24.04.2019)
904093 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (19.04.2019) 21.05.2019 14.05.2019 42,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (19.04.2019)
022019 JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka Odmena za spísanie návrhu na vykonie exekúcie do zápisnice a náhrada výdavkov. 21.05.2019 14.05.2019 20,40 EUR PP Odmena za spísanie návrhu na vykonie exekúcie do zápisnice a náhrada výdavkov.
10190233 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-2x., Servis.práca- 0,25hod., Umytie kolies osobné-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. 21.05.2019 14.05.2019 10,70 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-2x., Servis.práca- 0,25hod., Umytie kolies osobné-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.
190517 KOLIESKO spol.s.r.o. Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 60ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 40ks. 21.05.2019 14.05.2019 1.040,64 EUR PP Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 60ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 40ks.
1020180743 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020180743 - prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 telocvičňa Mazorník 21.05.2019 14.05.2019 66,85 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020180743 - prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 telocvičňa Mazorník
1020190171 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019 21.05.2019 14.05.2019 2.586,60 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019
1011927466 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za máj 2019 21.05.2019 14.05.2019 7.195,34 EUR PP Elektrina - za máj 2019
2019120 MATADORFIX s.r.o. Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 8ks., Zebrakryl HS Color žltý, 35 kg- 2ks. 21.05.2019 14.05.2019 808,08 EUR PP Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 8ks., Zebrakryl HS Color žltý, 35 kg- 2ks.
19121 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. 21.05.2019 14.05.2019 38,99 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks.
19135 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. 21.05.2019 14.05.2019 51,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.
5/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac apríl 2019 21.05.2019 14.05.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac apríl 2019
191150649 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 8ks. 21.05.2019 14.05.2019 224,35 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 8ks.
BR1903 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS manažment platieb 21.05.2019 14.05.2019 45,33 EUR PP SMS manažment platieb
190068 PB-Trans, s.r.o. Prepravné služby dňa 12.4.2019 MV BR 968 BD+žeriavnické práce pristavenie a práca AD20- BR 021 AR 21.05.2019 14.05.2019 111,60 EUR PP Prepravné služby dňa 12.4.2019 MV BR 968 BD+žeriavnické práce pristavenie a práca AD20- BR 021 AR
362019 Peter Gemzický - GEMO Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy 21.05.2019 14.05.2019 143,87 EUR PP Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy
1900071 scobis, s.r.o. Materiál - scobis, s.r.o.- Preglejka folia V100SV breza protišm./hlad. 24mm-15m2 21.05.2019 14.05.2019 495,72 EUR PP Materiál - scobis, s.r.o.- Preglejka folia V100SV breza protišm./hlad. 24mm-15m2
95027452 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 21.05.2019 14.05.2019 425,38 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
519309068 Slovenská legálna metrológia n.o. Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka.Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie. 21.05.2019 14.05.2019 430,20 EUR PP Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka.Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie.
519309067 Slovenská legálna metrológia n.o. Náhrada pri nerealizovanom metrologickom výkone+dopravné náklady vozidlom nad 3,5 t 21.05.2019 14.05.2019 141,60 EUR PP Náhrada pri nerealizovanom metrologickom výkone+dopravné náklady vozidlom nad 3,5 t
119039033 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks 21.05.2019 14.05.2019 223,35 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks
119039687 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks 21.05.2019 14.05.2019 8.547,67 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks
1902000173 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 21.05.2019 14.05.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019
191800232 EKOS - partner s.r.o. Materiál- EKOS-partner s.r.o.- Alu tyč eloxovaná bez závitu 140cm-2ks., Stierka podlahová plastová-75cm-2ks. 10.06.2019 14.05.2019 34,80 EUR dobierkou Materiál- EKOS-partner s.r.o.- Alu tyč eloxovaná bez závitu 140cm-2ks., Stierka podlahová plastová-75cm-2ks.
9532107018 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) 21.05.2019 13.05.2019 251,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019)
9532107017 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) 21.05.2019 13.05.2019 228,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019)
1141040519 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta 10.06.2019 13.05.2019 37,75 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta
5505748331 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 21.05.2019 10.05.2019 323,52 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019
1210548600 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 21.05.2019 09.05.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019
1209841800 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 21.05.2019 09.05.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019
03/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. 21.05.2019 07.05.2019 1.252,14 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks.
1051910358 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 21.05.2019 07.05.2019 630,92 EUR PP Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019
1051909335 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 21.05.2019 07.05.2019 10.267,91 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019
1/2019 MVDr. Remiar Pavel Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) 21.05.2019 07.05.2019 303,40 EUR PP Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat)
280319 Nemčok Miroslav Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. 21.05.2019 07.05.2019 840,00 EUR PP Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku.
8412212226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 21.05.2019 07.05.2019 3.594,36 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
002019147 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ 21.05.2019 07.05.2019 939,76 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../
2191090334 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 21.05.2019 07.05.2019 2.053,72 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019
2191090336 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 21.05.2019 07.05.2019 83,09 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
201960403 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa 21.05.2019 07.05.2019 357,60 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa
201960401 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň 21.05.2019 07.05.2019 468,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň
201960402 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská 21.05.2019 07.05.2019 296,40 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská
2019004 Únia materských centier Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. 21.05.2019 07.05.2019 33,00 EUR PP Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019.
FVS-2019-110-000065 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. 21.05.2019 03.05.2019 286,55 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod.
2190400399 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) 21.05.2019 03.05.2019 223,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019)
2190400286 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) 21.05.2019 03.05.2019 244,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019)
FVT-2019-790-000154 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ 21.05.2019 03.05.2019 2.146,63 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/
20190004 Lenka Akurátna Špiriaková Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 21.05.2019 03.05.2019 100,00 EUR hotovosť Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019
8680158270 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 21.05.2019 03.05.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
19601346 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 21.05.2019 03.05.2019 5.153,28 EUR PP PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019
1114900496 EUROMOTOR, spol. s r.o. Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB 21.05.2019 30.04.2019 268,51 EUR hotovosť Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB
ZF401901014 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS 30.04.2019 29.04.2019 1.249,47 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS
8706589773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 30.04.2019 29.04.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706589410 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 30.04.2019 29.04.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
219040085 SUNOB Invest, s.r.o. Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/ 30.04.2019 29.04.2019 757,03 EUR PP Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/
119028189 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks 30.04.2019 29.04.2019 7.891,79 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks
10190149 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/ 30.04.2019 29.04.2019 477,48 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/
20190044 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN 30.04.2019 29.04.2019 200,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN
20190513 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár. 30.04.2019 29.04.2019 24,31 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár.
1937021561 PRODOMOS SK s.r.o. PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. 24.06.2019 29.04.2019 5.640,00 EUR PP PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks.
FV190659 GAMBOS AUTODIELY - Ing. Ondrej Gamboš Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. 21.05.2019 29.04.2019 224,21 EUR dobierkou Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks.
E190300485 TM Sound, s. r. o. Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. 21.05.2019 29.04.2019 21,86 EUR dobierkou Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks.
9920190305 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 30.04.2019 29.04.2019 38,81 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F141900053 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 30.04.2019 29.04.2019 83,20 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4819000004 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 30.04.2019 29.04.2019 31,98 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
034/2019 Dušan Ledňa - KRANEL Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ 30.04.2019 29.04.2019 55,00 EUR PP Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/
Fa20190113 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 30.04.2019 29.04.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
19010130 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3 30.04.2019 29.04.2019 466,56 EUR PP Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3
10190148 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks. 30.04.2019 29.04.2019 33,27 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks.
1020190169 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 30.04.2019 29.04.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190167 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 30.04.2019 29.04.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020190168 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019 30.04.2019 29.04.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019
8680160176 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 30.04.2019 29.04.2019 63,81 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
5219100446 Alza.sk s. r. o. Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/ 21.05.2019 25.04.2019 470,89 EUR dobierkou Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/