Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230045716
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-001478
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 16.02.2024
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum doručenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 25.01.2024
Dátum úhrady: 08.02.2024
Predmet:
Suma: 9.213,88 EUR
Suma s DPH: 9.213,88 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC:24ZSS1209841000A Nám. MRŠ 53 - veža + námestie, Dolná 17/MOP Brezno číslo EIC:24ZSS1210875000Z