Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 201800324
Číslo vnútorné: FPO-2018-401-001404
Objednávka / zmluva číslo:
Dodávateľ: KREKA SK s.r.o.
Dodávateľ adresa: Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO: 47529148
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 27.12.2018
Dátum vystavenia: 22.11.2018
Dátum doručenia: 22.11.2018
Dátum splatnosti: 06.12.2018
Dátum úhrady: 07.12.2018
Predmet:
Suma: 328,85 EUR
Suma s DPH: 394,62 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Materiál - KREKA SK s.r.o.- ELCOM ERP typ EURO 50 TEF Smart, tmavá pokladňa-1ks.,Peňaženka látková čašnícka s pásom-1ks.+Uvedenie novej/fiskalizácia ERP zakúpená/OTE,DDHM/